Quentin Mauxion – Gestionnaire de patrimoine

📢 Déclaration fiscale des SARL et EURL : ce qu’il faut savoir !

Si vous dirigez une EURL ou une SARL soumise à l'impôt sur les sociétés (IS), certaines obligations fiscales vous incombent 📑. Chaque année, vous devez transmettre une liasse fiscale à l’administration, un ensemble de documents comptables et fiscaux essentiels.

Lorsque vous créez une EURL ou une SARL soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), vous devez chaque année remplir certaines déclarations fiscales et comptables.


Rassemblées sous la forme d’une liasse fiscale, elles permettent d’informer l’administration de la situation financière de votre entreprise et de calculer l’impôt à payer.

📝 La déclaration 2033 pour les SARL et EURL

Si votre entreprise relève du régime réel simplifié d’imposition, vous devez impérativement transmettre une déclaration 2033 chaque année. Ce document offre une vue d’ensemble fiable de votre activité et doit être déposé auprès de votre Service des impôts des entreprises (SIE) selon le calendrier suivant :

  • Clôture au 31 décembre : dépôt en mai de l’année suivante.

  • Clôture en cours d’année : déclaration à transmettre dans un délai de trois mois.

 

⚠️ Seuils à respecter pour bénéficier du régime réel simplifié :

  • 818 000 € pour la vente de marchandises.

  • 247 000 € pour les prestations de services.

 

✏️ Comment remplir ma déclaration 2033 ?

La déclaration 2033 comprend sept tableaux (2033-A à 2033-G), dont les deux éléments clés sont :

📊 Le bilan comptable simplifié : il présente une photographie financière de votre entreprise à un instant donné et se compose de :

  • L’actif (colonne gauche) : ce que l’entreprise possède (immobilisations, créances, trésorerie…).

  • Le passif (colonne droite) : ce que l’entreprise doit (dettes, provisions, capitaux propres…). ✨ L’équilibre est obligatoire entre ces deux parties.

📈 Le compte de résultat simplifié : il présente les flux financiers de l’année écoulée :

  • Les produits (chiffre d’affaires, subventions, etc.).

  • Les charges (salaires, loyers, achats…).

  • Le résultat net permet de savoir si votre entreprise est bénéficiaire ou déficitaire.

📃 La déclaration 2065 : une obligation pour toutes les SARL et EURL

Toutes les SARL et EURL soumises à l’impôt sur les sociétés doivent déposer chaque année une déclaration 2065 auprès du SIE selon les échéances suivantes :

  • Clôture au 31 décembre → transmission en mai.

  • Clôture en cours d’année → dépôt sous trois mois.

💡 Bon à savoir : les entreprises individuelles et les sociétés soumises à l’impôt sur le revenu ne sont pas concernées.

✉️ Comment remplir la déclaration 2065 ?

Ce formulaire est composé de deux parties principales :

  1. Informations sur l’entreprise :

    • Nom de la société, SIRET, adresse, code APE/NAF.

    • Régime fiscal et détails sur l’imposition.

  2. Données financières :

    • Résultat fiscal.

    • Abattements, crédits d’impôt.

    • Répartition des dividendes, revenus distribués.

(Tous les cadres ne sont pas obligatoirement à remplir selon votre situation).

🚀 Comment Optimisez votre gestion fiscale et gagnez du temps ?

Remplir ses déclarations fiscales est une tâche complexe et chronophage.

Gain de temps : plus besoin de jongler avec la paperasse, concentrez-vous sur votre activité.

Moins d’erreurs : la synchronisation bancaire et l’automatisation minimisent les risques d’erreur.

Simplicité d’utilisation : accès à vos déclarations et documents en quelques clics.

💡Pourquoi faire appel à un expert-comptable ?

Gérer la comptabilité d’une entreprise demande de la rigueur et une bonne connaissance des obligations fiscales. 

Bien que des outils en ligne puissent aider à automatiser certaines tâches, faire appel à un expert-comptable reste une solution incontournable pour optimiser votre fiscalité, éviter les erreurs et assurer la conformité de vos déclarations.

Un professionnel des chiffres pourra vous accompagner dans :

✅ L’optimisation fiscale : réduction des charges, choix du meilleur régime d’imposition.

✅ La sécurisation de vos déclarations : minimisation des risques d’erreurs et des redressements fiscaux.

✅ La gestion comptable stratégique : suivi financier, anticipation des échéances fiscales.

S’entourer d’un spécialiste est un investissement rentable qui vous permettra de piloter votre entreprise en toute sérénité et de vous concentrer sur son développement. 🚀